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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-03-30 15:35

你好需要做會計分錄和結轉的

阿玉 追問

2026-03-30 15:38

那會計分錄,和結轉分錄怎么做?老師看下,我做的對嗎?這個是2021年的了,我現在發現2021年沒做抵減憑證
抵稅分錄:
借:應交稅費 - 未交增值稅365.9
貸:應交稅費 - 增值稅 - 減免稅額 365.9
結轉分錄:
借:應交稅費 - 增值稅 - 未交增值稅365.9
貸:應交稅費 - 未交增值稅365.9

暖暖老師 解答

2026-03-30 15:39

你的會計分錄是對的

阿玉 追問

2026-03-30 16:30

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2026-03-30 16:30

不客氣祝你工作順利

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相關問題討論
同學你好 對的 是這樣的
2023-02-08 11:47:42
你好需要做會計分錄和結轉的
2026-03-30 15:35:03
你好,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 應交稅費應交增值稅減免稅款
2022-11-03 18:07:16
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學你好 要不要把應交稅費—應交增值稅(減免稅額)結轉到應交稅費—未交增值稅——是需要的;
2022-02-25 11:24:41
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