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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-04-12 13:45

您好,如果你去年是虧損,建議先報年報,這樣可以彌補

微信用戶 追問

2026-04-12 13:50

好的,老師,我們是建筑行業(乙主),送給甲方的購物卡記什么費用,

劉艷紅老師 解答

2026-04-12 13:52

這個計入預付賬款里面

微信用戶 追問

2026-04-12 13:54

什么時候沖預付賬款?這個是俺們的費用呀

劉艷紅老師 解答

2026-04-12 14:01

他們實際消費了,就可以計入管理費用-業務招待費中

微信用戶 追問

2026-04-12 15:40

我是送給甲方,買的煙酒荼葉等禮品,開發票的時候可以直接讓賣禮品的人開煙酒茶葉嗎?,這樣寫的發票直接入賬可以嗎?

劉艷紅老師 解答

2026-04-12 15:42

可以的,收到正式發票就可以入賬

微信用戶 追問

2026-04-12 15:47

給甲方買的購物卡,賣卡的人直接給我開的發票,上面寫的是預售卡,我根據賣卡這個人給開的發票,能不能直接入賬借管理費用一招待費,貸銀行存款或現金,能不能這樣記賬?

劉艷紅老師 解答

2026-04-12 15:49

不能,這種不能入費用的

微信用戶 追問

2026-04-12 15:55

那不能一掛預付賬款呀,怎么記帳

劉艷紅老師 解答

2026-04-12 15:55

等他們買了東西轉到費用就可以

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相關問題討論
同學您好,你好,可以更正申報的, 需到稅局大廳辦理。
2023-10-25 21:58:46
你好 三季度的可以更正申報?
2022-01-10 17:00:13
同學你好,按利潤表數據填寫就行了。
2022-07-12 22:32:49
您好,如果你去年是虧損,建議先報年報,這樣可以彌補
2026-04-12 13:45:53
本期數是789 本年,累計是。1到9月。
2021-10-23 12:14:23
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