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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-04-14 09:56

需要填寫。
A105090 表第 4 行:賬載金額 42 萬,賠償收入 0,稅收金額 22 萬,納稅調增 20 萬。
26 年收到 20 萬賠款,計入應稅收入,在 26 年匯算調整。

冷紫 追問

2026-04-14 10:00

26年20萬計入收入,26年匯算如何調整?

樸老師 解答

2026-04-14 10:02

這個是固定資產清理
你申報表填寫了收入
匯算清繳的時候不用填寫收入
這個是正常的

冷紫 追問

2026-04-14 10:04

直接按會計報表填寫   不需要另外填寫納稅調整表

樸老師 解答

2026-04-14 10:05

你清理的時候有損益才調增
這個不影響主營業務收入和其他業務收入的金額

冷紫 追問

2026-04-14 10:13

25年資產損失表實際已經調增20萬,我按實際的損失計算所得稅了,26年我把20萬計入收入匯算清繳時候需要調減20萬吧

樸老師 解答

2026-04-14 10:15

對,26 年匯算清繳要調減 20 萬。
25 年你多調增了 20 萬,相當于提前把賠款扣掉了。
26 年賬上記了 20 萬收入,匯繳時直接納稅調減 20 萬即可,避免重復交稅。

冷紫 追問

2026-04-14 10:18

需要填寫。
2025 年匯繳填 A105090 第 8 行:賬載 42 萬,賠償收入 0,稅收金額 42 萬,納稅調整 0。
2026 年收到 20 萬賠款,計入營業外收入,在 2026 年繳稅。

冷紫 追問

2026-04-14 10:19

這樣處理也可以

樸老師 解答

2026-04-14 10:22

嗯,這樣也是可以的哦

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需要填寫。 A105090 表第 4 行:賬載金額 42 萬,賠償收入 0,稅收金額 22 萬,納稅調增 20 萬。 26 年收到 20 萬賠款,計入應稅收入,在 26 年匯算調整。
2026-04-14 09:56:16
您好,你這個是企業扣款吧
2023-05-22 22:23:52
第一年盈利,是需要繳納企業所得稅的 第二年虧損,就不用繳納企業所得稅了 等到第三年,只有把第二年的虧損彌補后,剩余的利潤才是用來繳納企業所得稅的
2019-09-25 18:41:37
“罰沒支出”:填報納稅人在日常經營管理活動中對外支付的各項罰款、沒收收入的支出。我的看法是填寫在其他欄次
2019-05-16 13:32:35
同學你好,匯算清繳報表明細表格按照咱的業務對應企業所得稅法和企業所得稅實施條例里的調整項目,從咱的賬套里取數就行
2022-01-11 10:02:17
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