老師,2025年第四季度所得稅申報(bào)表中,季末人數(shù)和季 問
您好,人數(shù)是填寫12月末人數(shù) 答
老師,長軸泵兩臺12637.17屬于固定資產(chǎn)嗎 問
同學(xué),你好 是屬于的 答
研發(fā)費(fèi)用這個(gè)匯算清繳表為啥要減去我標(biāo)注的這個(gè) 問
這是為了避免研發(fā)材料形成產(chǎn)品并銷售后,材料成本重復(fù)享受加計(jì)扣除優(yōu)惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱是否正確 問
你好,屬于現(xiàn)代服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù),法定適用6%增值稅稅率 ?發(fā)票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業(yè)單位,收到一筆國家社科 問
您好,這筆國家社科基金項(xiàng)目款,不需要繳納增值稅 答


老師您好,請教一下:我方是購貨方,稅務(wù)查到上月對方發(fā)票開錯(cuò)了,可我已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在稅務(wù)說要我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,讓對方重新開票過來,請問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我如何寫分錄呢?謝謝
答: 紅沖后重開 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,23年的發(fā)票開錯(cuò)了,也抵扣了,如果是單獨(dú)處理進(jìn)項(xiàng)稅額的沖減,應(yīng)該這么做賬呢
答: 借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師 11月份對方把出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了 已經(jīng)認(rèn)證 現(xiàn)在開紅字發(fā)票,沖紅的這幾張發(fā)票怎么處理呢 對方開的紅字發(fā)票還要給我嗎
答: 您好 如果您單位已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 對方開的紅字發(fā)票還要給您






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2026-04-15 15:49
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