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送心意

王小龍老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2026-04-15 16:27

同學您好,理論上您應該在抵扣的月份做轉出,這樣需要修改當月的增值稅申報表,補稅和繳納滯納金,一般的企業里,為了不交稅,很少去做調整。或者稍微好一點的,在現在這次申報做調整,這些操作都是不合規的,但是現實中絕大多數民企都不按照規矩來。

傅日立 追問

2026-04-15 16:37

說有1000多進項稅額不應該抵扣(說是福利費和招待費進項25年抵扣了)那我在下個月4月增值稅申報表里進項轉出的話,是填哪欄?23b那里么?還是15那里。然后會計分錄貸方是應交稅費-增值稅-進項轉出 借方是啥?以前年度損益調整么?

王小龍老師 解答

2026-04-15 16:39

同學您好,理論上您要去當年的增值稅報表做修改,這樣做以前年度損益調整。假設您不想繳納滯納金,要在本月修改,那直接借管理費用或者銷售費用,貸應交稅-應交增值稅-進項轉出
填寫在15行里

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相關問題討論
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費- 未交增值稅
2026-01-13 14:17:35
同學您好,理論上您應該在抵扣的月份做轉出,這樣需要修改當月的增值稅申報表,補稅和繳納滯納金,一般的企業里,為了不交稅,很少去做調整。或者稍微好一點的,在現在這次申報做調整,這些操作都是不合規的,但是現實中絕大多數民企都不按照規矩來。
2026-04-15 16:27:39
同學你好 不能抵扣的就進項轉出
2022-12-09 13:11:03
你好,附表 2和主表對應下面有進項稅額轉出,你對應進去填寫就可以
2022-02-11 13:38:37
同學,你好 你申報表,直接填在進項稅額轉出一欄就行了
2025-10-28 20:58:43
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