想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報銷款,一筆制單,目 問
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質的贊助支出企業所得稅不得扣除,題 問
題目什么都沒說,就只說是給客戶的贊助款,默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結,合并開票,對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并,而是一個月有三次出口這樣的話,對方不是分三次開票,而是月結,到第二個月合并開一張報關費發票,一張海運費發票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發票,但因買方 問
賬務 補往年分錄:轉固定資產清理,掛其他應收款,計提對應增值稅,損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務,當年必須申報繳稅,沒報盡快更正補報繳滯納金 企業所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業,一般貿易,找勞務公司,派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務—裝卸搬運服務 答


商品采購回來又賣出去怎么做分錄月末怎么結轉成本
答: 外購商品入庫: 借:庫存商品 貸:應付賬款 銷售商品: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 結轉成本: 借:主營業務成本 貸:庫存商品
商業企業月末需要結轉銷售成本,商業是購入又賣出,分錄是借主營業務成本 貸庫存商品 是不是工業企業購入原材料加工賣出 那月末需要怎么結轉呢
答: 借其他業務成本 貸原材料
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
月初購進貨物,款已付出商品已入庫,發票未收到,當月中旬此商品售出,怎么做分錄,月底怎么做分錄,月底發票也未收到。同學你好 就是暫估入庫 借庫存商品 貸應付賬款暫估 借應付賬款暫估 貸銀行存款月底不接轉成本嗎?如果下月發票才到,那又怎么做分錄賣出去就要結轉成本 暫估的可以結轉 借主營業務成本 貸庫存商品下月來進貨發票,怎么做分錄
答: 您好,沒發票入庫,借庫存商品貸應付賬款暫估,后期收到發票,紅字沖回暫估分錄,再按發票重新做賬





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