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送心意

家權老師

職稱稅務師

2026-04-22 11:00

清理殘值

借:固定資產清理   原值-折舊
      累計折舊
貸:固定資產
變賣開票
借:銀行存款 收款金額
貸:固定資產清理  收款金額換為為不含稅的金額
      應交稅費-增值稅-銷項
如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1%
把固定資產清理科目結轉余額平
借:營業外支出
貸:固定資產清理

借:固定資產清理
貸:營業外收入

~~~ 追問

2026-04-22 11:02

但是營業收入,和開票的不含稅金額不一致,申報收入時不一致咋辦???

家權老師 解答

2026-04-22 11:05

那個很正常的,增值稅收入和所得稅收入統計口徑不一致

~~~ 追問

2026-04-22 11:11

會計分錄幫忙寫寫吧,上面有點模糊,想知道處置收益的分錄

家權老師 解答

2026-04-22 11:14

分錄已經列出,是那個不懂呢?

~~~ 追問

2026-04-22 11:14

好的好的看明白了謝謝

~~~ 追問

2026-04-22 11:15

老師這樣做對不對

家權老師 解答

2026-04-22 11:20

不能那樣做,我那樣才是規范作法

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清理殘值 借:固定資產清理? ?原值-折舊 ? ? ? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理? 收款金額換為為不含稅的金額 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項 如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
2026-04-22 11:00:43
借:其他應收款-某公司 貸:銀行存款
2023-08-11 11:31:05
同學你好 對的 是這樣計算
2022-02-08 17:26:37
車輛上牌費用會計分錄:應付賬款借:xx;銀行存款貸:xx;車輛上牌費用借:xx;應付賬款貸:xx。企業購置車輛會計分錄:現金借:xx;車輛借:xx;應付賬款貸:xx;購買車輛費用借:xx。
2023-02-24 19:58:53
同學你好 在公司名下就不能做代收代付了 你們收到員工的錢可以私下收 然后你們公戶出錢還可以計入費用
2022-03-16 09:20:19
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