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送心意

apple老師

職稱高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2026-05-03 22:36

同學你好,以前開發票時,難道 因為不交稅,所以,把 屬于銷項稅的部分也計入了收入了嗎

否則,不太可能出現 ,應收賬款=561818
銷售收入=561818
這里應該本身就含稅的吧,

歲月無情 追問

2026-05-03 22:48

就是沒除去稅款就申報了

歲月無情 追問

2026-05-03 22:50

個體戶老師是查賬征收,多少都沒超額不繳稅,這次超額了,忘記計提稅款了

apple老師 解答

2026-05-03 22:53

把稅金提出來,就是你的分錄,減少營業收入,增加 應交稅費用
然后,把稅局申報表重新更正申報,今天才5月3號,可以更正申報,且沒有任何風險

歲月無情 追問

2026-05-03 22:59

老師這是2026年1-3月份的申報表,而且增值稅已經交了,這個有分險吧?

apple老師 解答

2026-05-04 07:37

我以為是這個月的呢,第一季度稅局就不要動了。
把這個差異調整到第二季度可以了。

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相關問題討論
同學:您好。是的。 無票收入和開票收入一樣的分錄,備注的時候分開。
2022-03-06 12:19:09
同學,你好,可以直接計到主營業務收入就可以了
2022-07-14 18:08:04
是的,小規模納稅人需要在季度末進行結轉,小規模納稅人應當憑專用發票計入借銀行存款貸:主營業務收入貸應交稅費貸,應交小規模增值稅貸,并抵扣進項稅額,以及結轉未交增值稅等。
2023-03-15 09:45:39
你好,這個是一般納稅人的,你看一下你能選擇應交增值稅,其他的不選擇。
2023-07-10 17:47:43
你好;? ?季末只開了專票的話; 不結轉的;次月你繳納增值稅即可??
2022-04-07 16:04:26
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