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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-05-07 14:23

您好,前面的工資分錄是還沒有看明白,是吧

海洋 追問

2026-05-07 15:18

是的是的

劉艷紅老師 解答

2026-05-07 15:19

現在是哪塊不明白了

海洋 追問

2026-05-07 15:49

社保公積金那個分錄

劉艷紅老師 解答

2026-05-07 15:50

和工資一樣計提就可以

海洋 追問

2026-05-07 15:50

分錄怎么寫

劉艷紅老師 解答

2026-05-07 15:51

借:管理費用-社保 
貸:應付職工-社保

海洋 追問

2026-05-07 16:53

能全部寫一遍嗎

劉艷紅老師 解答

2026-05-07 16:54

借:管理費用-社保  
貸:應付職工-社保 
借:應付職工-社保 
貸:銀行存款 
公積金也是一樣的

海洋 追問

2026-05-07 17:30

生產成本,匯算清繳怎么操作

劉艷紅老師 解答

2026-05-07 17:58

這個生產成本,你要調啥?沒發票?

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相關問題討論
你好 按實際發的記賬 ,沒發的 繼續 掛著
2022-03-23 09:11:21
您好,這個是 借 應付職工薪酬20000 貸 銀行存款 15000 其他應付款 5000
2022-02-11 19:33:33
工資跟車位費什么關系?
2024-08-23 14:20:47
你好,直接按照扣款之后的來做就可以的。
2022-02-24 13:00:15
你好,借 管理費用-年終獎 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-02-12 17:03:25
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