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大姐
于2026-05-08 10:39 發布 ??86次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2026-05-08 10:40
同學你好涉及損益的可以
大姐 追問
2026-05-08 10:46
給對方開了推廣費,是我們的其他業務收,分錄:借1002,貸:以前年度損益,應交稅費。是吧老師
樸老師 解答
2026-05-08 10:47
同學你好對的然后以前年度損益調整結轉到利潤分配未分配利潤
2026-05-08 10:51
好的,老師,謝謝您
2026-05-08 10:56
滿意請給五星好評,謝謝
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通過以前年度損益調整和反結賬到16年12月調賬有什么區別 哪個更好一些
答: 您好,區別是通過以前年度損益調整來處理的話,以前的賬簿,憑證就不用動了,反結賬處理,以前的賬簿憑證需要重做,建議通過以前年度損益調整科目處理。
你好,老師,報表因為以前年度損益調整勾稽關系不平,這樣是允許的嗎?
答: 您好,這個是允許的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師以前年度損益調整 借方貸方怎么表示
答: 等會發給你,卡死了
老師以前年度損益調整分錄怎么
討論
以前年度損益調整
老師請問21年12月多做的以前年度損益調整這個應該怎么辦啊
郭老師,合計了一下,要調9家公司的暫估,放以前年度損益調整(借應付帳款),總額5萬多,可以嗎
老師請問一下,12月份的賬記錯了,是反結賬后重新做,這樣好像要改申報表,還是在現在月份做一筆相反分錄沖掉再做正確的在以前年度損益調整里面反映啊?或者說還有什么別的更好的辦法?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 212408 個
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大姐 追問
2026-05-08 10:46
樸老師 解答
2026-05-08 10:47
大姐 追問
2026-05-08 10:51
樸老師 解答
2026-05-08 10:56