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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-05-09 08:48

可以正常入賬,計入業務招待費。平時全額做賬,年底企業所得稅匯算按業務招待費標準限額扣除,超部分做納稅調增就行。

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相關問題討論
你好,納稅調整的話不需要做賬。
2022-01-14 11:55:44
要按照調整之后的收入。
2021-06-03 14:47:46
同學你好 對的 都要調增 超出比例的部分都要調增
2022-05-07 16:55:36
那你按實際的費用類別填列匯算清繳的數據就可以了,會議費可以全額稅前扣除的
2022-04-08 17:14:58
匯算清繳業務招待費的調整表是《企業所得稅匯算清繳納稅申報表》。
2023-03-23 12:16:34
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