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小茉莉
于2026-05-09 08:48 發布 ??36次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2026-05-09 08:48
可以正常入賬,計入業務招待費。平時全額做賬,年底企業所得稅匯算按業務招待費標準限額扣除,超部分做納稅調增就行。
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匯算清繳招待費調整怎么做賬
答: 你好,納稅調整的話不需要做賬。
如果我收入多記了,是應該先調整收入在匯算清繳,還是匯算清繳在調整收入。業務招待費是根據調整后的收入計算,還是調整前
答: 要按照調整之后的收入。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
匯算清繳,去年做賬的時候,分錄寫錯了,有5萬的業務招待費,其實5000是福利費,2.5萬是業務招待費,2萬是會議費。匯算清繳怎么調整? 那會議費怎么調整呢?
答: 那你按實際的費用類別填列匯算清繳的數據就可以了,會議費可以全額稅前扣除的
老師我做匯算清繳,業務招待費調整表,是哪張表?
討論
匯算清繳招待費調增如何賬務處理
老師,單位招待費可以報銷嗎?是不是第二年匯算清繳要調整?
老師,請教一下關于企業匯算清繳中招待費部分如果我們營業收入6082383元,5‰就是30411,賬面招待費是221725元,按60%就是133035元,按照熟低的原則,我們是調增是按照30411-221725的差額來調整是不?
老師,請問業務招待費,匯算清繳的時候是要調整多少出來調整呀?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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