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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-05-09 16:09

您好,您入賬可以,但是匯算清繳的時候需要納稅調增。

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同學您好,如果是季度預繳的時候繳稅了,匯算清繳的時候發現經過調整結果不用交稅,匯算清繳的結果會顯示應退稅金的金額,在匯算清繳申報完成以后,去電子稅務局上面申請退款,注意一定要申請哦,稅局不會自動退回的。
2022-01-07 22:03:27
同學您好,這個題太長了。我5分鐘寫不完。您追問一下吧。
2023-09-04 16:45:54
①計算該企業研究開發費的納稅調整額;納稅調減=100*75%=75 ②利潤總額=9000%2B60-4000-(250-200)-(45-15)-4-5-600-150-500-20-10=3691 捐贈限額=3691*12%=442.92,納稅調增=10 計算該企捐贈支出的納稅調增=10 ③職工福利限額=1000*14%=140,納稅調增=160-140=20 職工教育限額=1000*8%=80,納稅調增=90-80=10 工會限額=1000*2%=20,不需要調整 廣告費限額=9000*15%=1350,不需要調整 財務費用納稅調增=100-1000*6%=40 業務招待費限額=9000*0.5%=45,50*60%=30,納稅調增=50-30=20 計算該企業2021年度應納稅所得額=3691-60%2B20%2B10%2B4%2B40%2B20-75%2B10=3660 ④計算該企業2021年度應納企業所得稅稅額=3660*25%=915
2022-06-21 22:53:33
同學你好 需要填寫納稅調整明細表
2022-04-14 07:08:01
同學,你好,在匯算清繳前能取得發票,可以不用納稅調整。
2022-04-11 12:16:07
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