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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-14 07:08

同學你好
需要填寫納稅調整明細表

海瑞兒 追問

2022-04-14 07:34

但是我已經在匯算清繳年報里面更正了納稅調增和納稅調整那個金額啦!

海瑞兒 追問

2022-04-14 07:34

然后發的這個風險提示反饋,我要怎么填寫呢?

樸老師 解答

2022-04-14 07:57

你是不是有一個發票不能稅前扣除

海瑞兒 追問

2022-04-14 09:07

沒有,這個異常提示是開票收入大于企業所得稅申報收入

海瑞兒 追問

2022-04-14 09:07

不關扣除的事

樸老師 解答

2022-04-14 09:17

那你是不是有沒有收入沒填寫

海瑞兒 追問

2022-04-14 12:14

收入填少了,但是我已經匯算清繳納稅調增了

樸老師 解答

2022-04-14 12:26

你納稅調整明細表調增了嗎

海瑞兒 追問

2022-04-14 15:07

調了,是不是選沒問題就行了

樸老師 解答

2022-04-14 15:12

同學你好

調增了就可以

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相關問題討論
你好匯算清繳 前調整的不用?2021年所得稅匯算清繳時要調減了?
2022-03-11 10:00:41
同學你好 需要填寫納稅調整明細表
2022-04-14 07:08:01
已經申報了個稅的,并在匯算清繳前發放的就不用調整
2023-04-24 14:38:52
同學你好,這個有發票入賬,可以稅前扣除,不用調增。
2022-03-13 23:11:58
更正 2023 年企業所得稅匯算清繳,涉及 30 萬供應商材料票調整,主要調整《納稅調整項目明細表》(A105000)和《企業所得稅年度納稅申報表(A 類)》(A100000)。若材料票的會計處理與稅收規定有差異,在 A105000 表相應行次調整應納稅所得額;A100000 表中的利潤總額等數據會因調整而變化,影響應納稅額計算。此外,可能還需調整《成本費用明細表》等相關附表。
2025-04-12 14:02:59
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