

老師收到對方的成本款,用庫存現(xiàn)金支付,怎么做賬?借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:庫存現(xiàn)金,對嗎?
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
企業(yè)出租房屋,3月起租,下年2月底到期,5月收房租,5月確認(rèn)收入,維修發(fā)生在6月、8月的時候,6月、8月沒有確認(rèn)收入,那么6月、8月的修繕費(fèi)記賬什么科目?其他業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?
答: 學(xué)員朋友您好,借:銀行存款。貸:預(yù)收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
視同銷售的分錄是借:管理費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)還是借管理費(fèi)用 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
答: 賬上正規(guī)的是應(yīng)該做第一個,但是為了你的增值稅收入和所得稅收入一致,建議還是選擇第二個。








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董孝彬老師 解答
2026-05-11 23:34
米勿忘我 追問
2026-05-11 23:38
董孝彬老師 解答
2026-05-12 04:07