

老師收到對方的成本款,用庫存現(xiàn)金支付,怎么做賬?借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:庫存現(xiàn)金,對嗎?
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
對方開1%的票,做成本,借 其他業(yè)務(wù)成本貸 庫存商品 ,為什么還要在輔賬套掛一個借內(nèi)部往來,貸其他業(yè)務(wù)成本呢,是要掛到分店去嗎
答: 你好;? ?你們這個分店是什么情況 ;? 你們收到對方開的發(fā)票。怎么會做貸方庫存商品哪?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,今年8月和10月份其他業(yè)務(wù)成本金額少結(jié)轉(zhuǎn)了,請問我該如何做賬務(wù)處理在12月份調(diào)理一下,謝謝!
答: 你好,今年8月和10月份其他業(yè)務(wù)成本金額少結(jié)轉(zhuǎn)了,需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料等科目?









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小冉 追問
2022-04-08 15:53
小菲老師 解答
2022-04-08 15:53
小冉 追問
2022-04-08 15:54
小冉 追問
2022-04-08 15:54
小菲老師 解答
2022-04-08 15:55