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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-05-12 10:23

同學,你好 
企業必須留存以下備查資料以應對稅務核查: 
 
合伙協議復印件:明確法人合伙人的分配比例; 
合伙企業年度利潤計算表:由合伙企業出具,載明當年實現的應納稅所得額; 
利潤分配決議或分配方案:即使未實際分配,也需有書面文件支持分配邏輯; 
合伙企業納稅申報表(A類)復印件:特別是主表和A105000表中相關數據; 
法人合伙人計算過程說明:自行編制的應分得所得額計算表,含公式與結果; 
銀行流水(如已分配):若部分或全部利潤已分配,需提供收款憑證。

小菲老師 解答

2026-05-12 10:23

第1列“賬載金額”:1000 
第2列“稅收金額”:1000

西瓜很甜 追問

2026-05-12 10:26

利息支出,這個地方,統計支出還是收入?還是凈額?如果支出800,收入500,那填寫?

小菲老師 解答

2026-05-12 10:29

同學,你好 
是支出,按照凈額填寫

西瓜很甜 追問

2026-05-12 10:33

如果 財務費用-利息支出為 0,財務費用-利息收入為1000,這個地方,還填寫嗎?

小菲老師 解答

2026-05-12 10:34

同學,你好 
不要填寫了

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相關問題討論
你好同學 收入也可以調減的,不是全部都要調增
2022-03-14 20:47:55
同學您好,這個題太長了。我5分鐘寫不完。您追問一下吧。
2023-09-04 16:45:54
你好,不需要在納稅調整項目明細表填寫 只需要在期間費用的財務費用——利息收入填寫
2018-05-22 15:58:09
你好,同學 (1)比如投資收益,會計需要確認這個權益法核算的投資收益,但是稅法認為投資收益不需要納稅,所以就要條件。 (2)比如業務招待費,我們發生1000塊錢,但是稅法是要按招待費的60%和收入的千分之五,哪個低才能在所得稅前進行扣除。所以這就是存在扣除限額時兩者之間的差異。
2022-06-18 15:53:56
你好,對的,你的理解完全正確。應納稅所得額=利潤總額 %2B納稅調整增加額-納稅調整減少額
2022-01-05 10:24:37
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