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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2026-05-12 16:18

你好,根據你的描述,是不可以的。
材料款,是不可以直接計入成本的。
暫估材料款,借方是  原材料  科目才是的 。而且材料是生產車間領用,先計入生產成本   才是

悅悅 追問

2026-05-12 16:20

現(xiàn)在已經這樣計提暫估了,該怎么x處理呢

鄒老師 解答

2026-05-12 16:21

你好,把錯誤的分錄紅沖,然后再做一筆正確的暫估分錄就是了 

悅悅 追問

2026-05-12 16:37

原來的借:主營業(yè)務成本-材料銷售成本-250萬,貸:其他應付款-材料款-暫估-250萬
請問調成計提技術服務-工程服務(包工頭到稅務局代開工程服務的發(fā)票來沖抵)該怎么做賬務處理!

悅悅 追問

2026-05-12 16:59

未付款,也未收到貨,是為了,少交企業(yè)所得稅暫估的,真實的也是有這個業(yè)務,只是后面發(fā)生的在,這種情況我這樣暫估可以嗎?

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相關問題討論
您好,一個是計入應付賬款,一個是計入其他應付款,正確的是計入應付賬款中,如果是法人代付了是計入其他應付款中
2026-01-24 14:08:49
你好,也可以按照這個分錄來做的,你最好把其他應付款改成其他應收款
2022-02-18 09:48:36
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-02-06 20:33:05
借庫存現(xiàn)金貸其他應付款。
2023-08-02 14:11:41
你好,你好,對的,你的理解是對的
2022-01-13 22:53:10
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