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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-07-13 15:40

將多計提的數據沖銷處理。

會計 追問

2018-07-13 15:55

具體的分錄賬務處理怎么做  老師

江老師 解答

2018-07-13 15:57

這個需要根據發票入賬,本月付款計入應付賬款 
借:應付賬款80000 
貸:銀行存款80000

會計 追問

2018-07-13 16:08

我上個月做的是   計提本月勞務費    借:主營業務成本126000   貸  其他應付款126000 
這個月銀行實際付款80000   我也只想做80000   那就是  上個月的分錄反過來做        再做一筆  借 主營業成本80000   貸 銀行存款80000  這樣好   還是  借  其他應付款800000   貸  銀行存款80000?

江老師 解答

2018-07-13 16:09

沖銷上個月的分錄,再按本月的實際情況 做,必須有80000元的發票

會計 追問

2018-07-13 16:12

那老師我上個月做的那筆分錄沒有錯吧?  掛其他應付款科目

江老師 解答

2018-07-13 16:12

嚴格說你上個月的分錄做的有問題,因為你沒有126000元的發票,虛列了成本

會計 追問

2018-07-13 16:14

勞務費不能計提嗎?老師?

江老師 解答

2018-07-13 16:15

盡量按發票的金額進行賬務處理。如果沒有發票,這個是企業所得稅年報時需要調增了。當然如果收入發票已開具,勞務費發票沒有收到,只能暫估勞務費處理。及時取得勞務費發票

會計 追問

2018-07-13 16:15

哦哦  好的  謝謝老師

江老師 解答

2018-07-13 16:16

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相關問題討論
您好,一個是計入應付賬款,一個是計入其他應付款,正確的是計入應付賬款中,如果是法人代付了是計入其他應付款中
2026-01-24 14:08:49
你好,也可以按照這個分錄來做的,你最好把其他應付款改成其他應收款
2022-02-18 09:48:36
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-02-06 20:33:05
借庫存現金貸其他應付款。
2023-08-02 14:11:41
你好,你好,對的,你的理解是對的
2022-01-13 22:53:10
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