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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-05-12 21:14

你好,可以的,不管是材料還是技術服務成本,只要是匯算清繳前能夠拿到發票就成

悅悅 追問

2026-05-12 21:39

請問老師,如調整150萬做成主營業務成本-技術服務成本,是做在2026年5月嗎?具體怎么做賬務處理,

東老師 解答

2026-05-12 21:40

先把當時暫估的會計分錄直接紅沖,然后拿到發票以后再做一筆正數會計分錄就成

悅悅 追問

2026-05-12 21:58

老師請看看照片,一個是暫估的材料款,一個是沖抵的,可以這樣做嗎?結轉的材料我同時開發票做銷售可以嗎?

東老師 解答

2026-05-12 21:58

我看沒問題,可以這么做賬

悅悅 追問

2026-05-12 22:29

這樣做了發票上的商品可以開票銷售,結轉成本嗎?

東老師 解答

2026-05-13 04:05

沒問題,可以這么做的

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相關問題討論
您好,一個是計入應付賬款,一個是計入其他應付款,正確的是計入應付賬款中,如果是法人代付了是計入其他應付款中
2026-01-24 14:08:49
你好,也可以按照這個分錄來做的,你最好把其他應付款改成其他應收款
2022-02-18 09:48:36
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-02-06 20:33:05
借庫存現金貸其他應付款。
2023-08-02 14:11:41
你好,你好,對的,你的理解是對的
2022-01-13 22:53:10
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