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果粒橙
于2026-05-13 13:50 發布 ??39次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2026-05-13 13:50
同學,你好 需要改成正確的
果粒橙 追問
2026-05-13 13:55
老師,那改正后的數據和7月資產負債表里面的數不一樣了可以嗎?
小菲老師 解答
2026-05-13 13:57
同學,你好 資產負債表要更正
微信里點“發現”,掃一下
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應付賬款一個用戶錄入兩個名稱支付時怎樣抵消
答: 你好!借應付賬款A 貸應付賬款B
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
之前財務做了一個暫估成本,貸,應付賬款,現在怎么處理呢?
答: 現在你有新的發票來嗎?就是說你暫估的這個憑證對應的發票到嗎?您好同學
老師,之前財務把暫估放到預付賬款—暫估了,需要必須調整到應付賬款那嗎
討論
企業應付賬款預付的少,直接應付賬款,月底應付賬款借方余額表示是預付的和應該付的,月底財務總監讓我結轉到預付賬款寫個分錄,我怎么寫?
把應付賬款服務費轉入應付賬款其他,會計分錄是借應付賬款–服務費100 貸應付賬款–其他100嗎,還是金額為負數呀
老師,您好,我想問一下12月少錄收入發現應付賬款少掛了,現在2月付錢才發現,可以補計收入嗎?已經跨年了這個賬務應該怎么處理
借:應付賬款--估價入庫 貸:應付賬款----XX公司 這筆分錄怎么理解?
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 88806 個
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果粒橙 追問
2026-05-13 13:55
小菲老師 解答
2026-05-13 13:57