

老師,你好。9月份給員工報銷付款操作失誤多付了200元。9暈在賬面上掛其他應收200元。現在10月份這個員工有報銷,10月份這筆報銷可以直接少付200元,沖減9月份的其他應收嗎?這樣做是正確的嗎?
答: 同學你好 這個可以的
請問下 我們公司是本月發上個月的工資 例如 今天15號 發了6月份的工資。但是現在有兩個員工 離職 做到7.15號 就是今天 然后下周一 需要把他們7月份的工資也全部發放給他們 這個應該怎么做賬?
答: 借應付職工薪酬、工資貸、應交稅費、個稅、銀行存款,下一個月給他申報。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問一下,我做8月賬時出工資一個員工用現金出了,10月發現出納用銀行支付了,我要怎樣糾正呢 當時8月一個員工工資,實際還沒有付的那我10月賬,你需要在財務賬戶上做出相應的調整,將8月份的現金支出調整為10月份的銀行支出,以確保賬戶的準確性。 要怎樣做分錄調整啊 因為8月已經結賬了
答: 我做8月賬時出工資一個員工用現金出了,10月發現出納用銀行支付了,我要怎樣糾正呢 同學,你好,假設數據是100 在10月份當期的賬務處理如下 貸庫存現金 -100 貸銀行存款 100





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