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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2023-11-06 09:30

我做8月賬時出工資一個員工用現(xiàn)金出了,10月發(fā)現(xiàn)出納用銀行支付了,我要怎樣糾正呢

同學,你好,假設數(shù)據(jù)是100
在10月份當期的賬務處理如下
貸庫存現(xiàn)金 -100
貸銀行存款 100

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我做8月賬時出工資一個員工用現(xiàn)金出了,10月發(fā)現(xiàn)出納用銀行支付了,我要怎樣糾正呢 同學,你好,假設數(shù)據(jù)是100 在10月份當期的賬務處理如下 貸庫存現(xiàn)金 -100 貸銀行存款 100
2023-11-06 09:30:20
你好,學員,建議最好是檢查一下明細,看看什么原因導致的,來調(diào)賬的 如果實在找不出來原因,調(diào)賬到未分配利潤科目的
2023-08-06 19:08:12
?你好;? 你是要幾月建賬的 ;? 11月建賬嗎? ?
2022-11-15 15:04:48
你好,當時預支5000的收入,分錄是怎么做的?借應付職工薪酬,工資貸、銀行存款嗎?
2022-01-24 14:10:12
您好,這個是可以的,按照現(xiàn)在的余額和賬上余額差額調(diào)整一筆
2022-02-14 20:48:39
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