我想問一下,我做8月賬時出工資一個員工用現(xiàn)金出了,10月發(fā)現(xiàn)出納用銀行支付了,我要怎樣糾正呢 當時8月一個員工工資,實際還沒有付的那我10月賬,你需要在財務賬戶上做出相應的調(diào)整,將8月份的現(xiàn)金支出調(diào)整為10月份的銀行支出,以確保賬戶的準確性。 要怎樣做分錄調(diào)整啊 因為8月已經(jīng)結賬了

光玄月
于2023-11-06 09:21 發(fā)布 ??246次瀏覽
- 送心意
桂龍老師
職稱: 中級會計師
2023-11-06 09:30
我做8月賬時出工資一個員工用現(xiàn)金出了,10月發(fā)現(xiàn)出納用銀行支付了,我要怎樣糾正呢
同學,你好,假設數(shù)據(jù)是100
在10月份當期的賬務處理如下
貸庫存現(xiàn)金 -100
貸銀行存款 100
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我做8月賬時出工資一個員工用現(xiàn)金出了,10月發(fā)現(xiàn)出納用銀行支付了,我要怎樣糾正呢
同學,你好,假設數(shù)據(jù)是100
在10月份當期的賬務處理如下
貸庫存現(xiàn)金 -100
貸銀行存款 100
2023-11-06 09:30:20
你好,學員,建議最好是檢查一下明細,看看什么原因導致的,來調(diào)賬的
如果實在找不出來原因,調(diào)賬到未分配利潤科目的
2023-08-06 19:08:12
?你好;? 你是要幾月建賬的 ;? 11月建賬嗎? ?
2022-11-15 15:04:48
你好,當時預支5000的收入,分錄是怎么做的?借應付職工薪酬,工資貸、銀行存款嗎?
2022-01-24 14:10:12
您好,這個是可以的,按照現(xiàn)在的余額和賬上余額差額調(diào)整一筆
2022-02-14 20:48:39
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