

老師,物業公司其他應付款,電費,衛生費,月底怎么處理?
答: 借主營業務成本貸其他應付款做的是這個嗎?
老師您好,物業公司代收代繳水電費,收到水電費時記入了其他應付款貸方,現在的其他應付款的余額在借方,因為物業分擔了一定的費用,那期末可以把借方余額轉到成本嗎
答: 可以的,就那樣處理吧
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我想問下,物業公司代收代付業主電費,電力局開出來的發票包含本物業公司電費,怎么做賬,都在其他應付款里面掛著,目前導致我的其他應付款成了負數
答: 電力局開出來的發票,計入其他業務成本 向業主收取的電力費,計入其他業務收入








粵公網安備 44030502000945號



明 追問
2026-05-15 12:05
鐘存老師 解答
2026-05-15 14:26
鐘存老師 解答
2026-05-15 14:27