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娜娜
于2022-03-25 08:52 發布 ??2032次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2022-03-25 09:00
可以的,就那樣處理吧
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老師您好,物業公司代收代繳水電費,收到水電費時記入了其他應付款貸方,現在的其他應付款的余額在借方,因為物業分擔了一定的費用,那期末可以把借方余額轉到成本嗎
答: 可以的,就那樣處理吧
老師你好,物業公司代收水電費盈余年終要記收入嗎?我當月記得其他應付款
答: 你好,如果有差價,要計入收入的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,物業公司其他應付款,電費,衛生費,月底怎么處理?
答: 借主營業務成本貸其他應付款做的是這個嗎?
應付的水電費計入應付賬款還是其他應付款
討論
支付水電費,為什么計入其他應付款
老師,我家之前收取水電費,支付水電費。掛的科目都是在其他應付款,現在其他應付款貸方有余額。我想把這些都轉收入,可以嗎
老師,物業公司代電業局收取的電費,然后轉交電業局,收到電業局開的發票,這發票計入哪里? 收取時:借:現金 貸:其他應付款代支付時:借:其他應付款 貸:現金發票不知道怎么做了
老師我想問下,物業公司代收代付業主電費,電力局開出來的發票包含本物業公司電費,怎么做賬,都在其他應付款里面掛著,目前導致我的其他應付款成了負數
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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