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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2026-05-17 21:27

您好,借:未交增值稅    貸:轉出多交增值稅
下面是解釋


月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到  應交稅費——未交增值稅,用  應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸:應交稅費——未交增值稅   ,
看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄  
借:應交稅費——未交增值稅    貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
應交增值稅結轉:有的說兩次,把銷項和進項都結轉為0,有的說就結轉一次 轉到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數是多少?按稅法書上是每月結轉但不是用三級科目進和銷項結轉,用科目 “應交稅費——應交增值稅(轉出多交/未交增值稅)”結轉到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數,稅法書上這么寫,他是經過專家分析的,有他的道理。
關于印發《增值稅會計處理規定》的通知 財會[2016]22號

沐嵐 追問

2026-05-17 21:43

老師請問這樣對嗎

董孝彬老師 解答

2026-05-17 21:44

您好,這個不是標準的,但您要這樣寫也沒事,不影響利潤的
我上面有解釋說明為什么進和銷不用結轉

沐嵐 追問

2026-05-17 21:48

那麻煩董老師幫我寫個標準的按照我這個數字,上面沒看明白

董孝彬老師 解答

2026-05-17 21:51

好的,就是這個分錄,金額是3149.73-1256.83

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借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅29000 貸應交稅費未交增值稅29000
2022-10-03 17:11:22
你好,學員,可以的,按照余額結轉的
2022-02-28 22:46:07
您好,年末的時候應該做一個增值稅明細科目的結轉
2022-02-19 21:52:03
你好,根據增值稅應納稅額 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-02-07 10:37:41
不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額的幾種情況   https://www.shui5.cn/article/21/106948.html
2022-01-03 10:51:43
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