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哆啦
于2026-05-18 11:10 發布 ??48次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2026-05-18 11:11
您好,發票可以入賬、能進費用,跨年費用用以前年度損益調整,不能直接記今年管理費用;
哆啦 追問
2026-05-18 11:15
賬務處理怎么走?
我們用的是小企業會計準則
東老師 解答
借以前年度損益調整 貸預付賬款借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2026-05-18 11:18
小企業會計準則 沒有以前年度損益調整這個會計科目吧
2026-05-18 11:19
那就借利潤分配未分配利潤 貸預付賬款
2026-05-18 11:22
稅務上需要更正申報嗎?
稅務上也不用更正申報了
微信里點“發現”,掃一下
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預付軟件服務時,借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發票時沖預付賬款后,軟件的服務是計什么費用呢?
答: 同學你好 收了多長時間的呢
老師,我們京東店鋪刷單開走公賬付款了,然后開的服務費,服務費金額比較大,一個月有幾十萬,怎么做賬比較好。借:管理 費用-服務費,貸:銀行存款嗎,還沒有開票,先做預付賬款,貸:銀行存款。
答: 可以的,可以這么多的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們支付了29800的服務費,一年沒攤銷,付的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款, 那我收到發票怎么做賬呢
答: 你好 借 管理費用 貸 預付賬款
我公司都是提前預收貨款,預收時做賬務處理:借:銀行存款,貸:預收賬款。預付貨款時做賬務處理:借:預付賬款,貸:銀行存款。最近幾天收到了下游一張1000萬的銀行承兌匯票,公司立即把這個承兌匯票背書轉讓給了上游供應商,我現在該如何做賬
討論
快電每月預付500元收到預付款項:借:銀行存款貸:應收賬款收到剩余費用并開票借:應收賬款 銀行存款(補差)貸:主營業務收入-服務費80%應交稅費——應交增值稅(銷項剩余20%快電給我們開票借:管理費用-服務費貸:銀行 幫我看看是這樣做嗎 老師有沒有更好的處理方式建議一下
快電每月預付500元收到預付款項:借:銀行存款貸:應收賬款收到剩余費用并開票借:應收賬款 銀行存款(補差)貸:主營業務收入-服務費80%應交稅費——應交增值稅(銷項剩余20%快電給我們開票借:管理費用-服務費貸:銀行幫我看看是這樣做嗎
購買一年或一年以內的相關服務費,用預付賬款。借:預付賬款 貸:銀行存款 然后按照12個月分攤到管理費嗎?
公司取得了一張電子普通發票,服務名稱:預付卡銷售*預付卡銷售及充值 是按以下入賬嗎借:預付賬款-預付款 貸 銀行存款還是直接入到管理費用呢
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181849 個
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哆啦 追問
2026-05-18 11:15
哆啦 追問
2026-05-18 11:15
東老師 解答
2026-05-18 11:15
哆啦 追問
2026-05-18 11:18
東老師 解答
2026-05-18 11:19
哆啦 追問
2026-05-18 11:22
東老師 解答
2026-05-18 11:22