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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-05-21 14:38

您好,現在是收到發票的,是吧

微信用戶 追問

2026-05-21 14:43

有的,2025年已經開票了,但是沒有入賬

劉艷紅老師 解答

2026-05-21 14:45

你是想用25年這個發票沖25年的暫估,是吧

微信用戶 追問

2026-05-21 14:46

是的,這樣可以嗎,

微信用戶 追問

2026-05-21 14:48

25年暫估的成本,25年的物業費發票沖25年的暫估成本

劉艷紅老師 解答

2026-05-21 14:50

稅務局不查賬,是沒事,查賬會要你們說明原因

微信用戶 追問

2026-05-21 14:57

這個當時是沒有入賬啊,然后入賬費用的話,也是可以稅前扣除的啊

劉艷紅老師 解答

2026-05-21 15:01

你沖吧,到時查起來說明下就可以

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你好! 去年已經計提 借:其他應付款-物業費 貸:銀行存款 沒計提 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-01-29 04:22:52
你好。 公司的電費,物業費,如果是后勤的,借管理費用,水電費物業費,貸銀行存款。
2022-02-23 17:18:00
你好同學,你是用現金支付的,還用銀行存款支付的,像這種情況的話,如果他確實沒有票據,你用現金支付的話,你可以自己找點兒別的票,別的票給頂替了。如果是銀行存款的話,你只能借營業外支出,貸銀行存款,然后匯算清繳的時候進行調整。
2022-05-23 14:46:08
開的是預收款的發票嗎
2022-03-30 11:17:28
您好 2月份開具發票后把一月份的分錄紅沖 然后再根據2月份開具的發票寫分錄 這樣不會重復的哈
2024-04-16 19:44:26
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