女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

小五子老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-29 04:22

你好!
去年已經計提
借:其他應付款-物業費
貸:銀行存款
沒計提
借:以前年度損益調整
貸:銀行存款
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好! 去年已經計提 借:其他應付款-物業費 貸:銀行存款 沒計提 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-01-29 04:22:52
你好。 公司的電費,物業費,如果是后勤的,借管理費用,水電費物業費,貸銀行存款。
2022-02-23 17:18:00
你好同學,你是用現金支付的,還用銀行存款支付的,像這種情況的話,如果他確實沒有票據,你用現金支付的話,你可以自己找點兒別的票,別的票給頂替了。如果是銀行存款的話,你只能借營業外支出,貸銀行存款,然后匯算清繳的時候進行調整。
2022-05-23 14:46:08
開的是預收款的發票嗎
2022-03-30 11:17:28
您好 2月份開具發票后把一月份的分錄紅沖 然后再根據2月份開具的發票寫分錄 這樣不會重復的哈
2024-04-16 19:44:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...