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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2026-05-25 08:15

你好,那把發(fā)票貼上吧來了

媛媛 追問

2026-05-25 08:51

金額有點出入啊,直接做到當期嗎?

暖暖老師 解答

2026-05-25 08:53

要不然你好回去反結(jié)賬更好

媛媛 追問

2026-05-25 09:16

反結(jié)賬后,那報表不是就不對了?

暖暖老師 解答

2026-05-25 09:17

更正去年12月的所有申報

媛媛 追問

2026-05-25 10:08

那如果跨年了呢,前邊的都要改嗎?

暖暖老師 解答

2026-05-25 10:10

是的你說的是正確的

媛媛 追問

2026-05-25 10:23

不可以直接做到當期嗎?

暖暖老師 解答

2026-05-25 10:24

不可以的!權(quán)責發(fā)生制

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你好,退稅會計分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024-10-15 15:32:54
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 只是調(diào)整資產(chǎn)負債表和利潤表,不影響匯算
2025-04-16 16:22:52
不影響這個,你是匯算的是吧
2023-05-11 21:31:29
這個問題的答案是需要填納稅稅調(diào)增項的。因為根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》規(guī)定,當企業(yè)所得稅憑證上的應(yīng)付所得稅的金額比實際已繳納的金額多的,需要在匯算清繳時補充申報繳納,同時填寫稅調(diào)增項,以示明繳納的金額屬于補差補繳。所以21年應(yīng)在匯算清繳時,填寫稅調(diào)增項,補充申報繳納此項19年被退回的金額。
2023-03-21 13:37:10
同學你好,這個有發(fā)票入賬,可以稅前扣除,不用調(diào)增。
2022-03-13 23:11:58
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