老師,我公司因?yàn)闆](méi)有資質(zhì),掛靠別人公司中標(biāo)工程項(xiàng) 問(wèn)
你好,我們按工資薪金所得申報(bào)的 答
老師:匯算清繳年報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表為 問(wèn)
是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問(wèn)題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢(xún)一個(gè)事情。我的老板是搞餐飲的 問(wèn)
您好,這個(gè)人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出差的機(jī)票,第三方代理機(jī)構(gòu)開(kāi)的發(fā)票, 問(wèn)
攜程/旅行社等代理開(kāi)的:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)(6%) - 品名:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票,屬于“服務(wù)費(fèi)”,不是旅客運(yùn)輸。 ? - 付款方是公司,發(fā)票抬頭必須是公司全稱(chēng)+稅號(hào),不需要寫(xiě)個(gè)人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可:只要業(yè)務(wù)真實(shí)、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問(wèn)
你好,是可以補(bǔ)做賬的。規(guī)范一點(diǎn),就把賬補(bǔ)齊。 答


老師您好,21年收到退回的19年繳納所得稅費(fèi)用,21年的所得稅匯算清繳用不用填納稅稅調(diào)增項(xiàng)
答: 這個(gè)問(wèn)題的答案是需要填納稅稅調(diào)增項(xiàng)的。因?yàn)楦鶕?jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》規(guī)定,當(dāng)企業(yè)所得稅憑證上的應(yīng)付所得稅的金額比實(shí)際已繳納的金額多的,需要在匯算清繳時(shí)補(bǔ)充申報(bào)繳納,同時(shí)填寫(xiě)稅調(diào)增項(xiàng),以示明繳納的金額屬于補(bǔ)差補(bǔ)繳。所以21年應(yīng)在匯算清繳時(shí),填寫(xiě)稅調(diào)增項(xiàng),補(bǔ)充申報(bào)繳納此項(xiàng)19年被退回的金額。
老師好:21年發(fā)生業(yè)務(wù),22年匯算清繳需要所得稅納稅調(diào)增10000, 費(fèi)用所屬期是21年的, 調(diào)整后的所得稅也計(jì)入21年嗎?
答: 你好 是的,這個(gè)要進(jìn)入2021年的,這個(gè)是只是說(shuō)現(xiàn)在才調(diào)整的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,21年計(jì)提的費(fèi)用,現(xiàn)在22年5月份匯算清繳前未收到費(fèi)用發(fā)票,一定要納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,需要做納稅調(diào)增處理,至于是否需要繳納所得稅就需要看具體情況的?




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務(wù)實(shí)的月光 追問(wèn)
2023-03-21 13:37
李老師2 解答
2023-03-21 13:37