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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2026-05-27 10:42

你好,出口當(dāng)月申報未開票收入需要

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相關(guān)問題討論
你好 江蘇是按cif開票,運保傭開負數(shù)發(fā)票。
2020-03-16 06:50:16
您好 如果下半個月出口的 可以次月確認收入
2020-06-29 21:51:12
你好,建議統(tǒng)一口徑,在開出發(fā)票月份
2022-04-21 10:02:29
一般來說,生產(chǎn)型企業(yè)跨月開出發(fā)票時,應(yīng)在出口月份確認收入。這是因為,在發(fā)貨月份僅僅是將貨物轉(zhuǎn)移到客戶手中,但發(fā)票的開出是要求客戶支付款項的正式文件,只有在發(fā)票開出后,企業(yè)才能確認收入。 拓展知識: 企業(yè)對于發(fā)票的開具有著嚴(yán)格的要求,這不僅要求發(fā)票上的內(nèi)容完整,而且要求發(fā)票開出后,能夠確認收入。同時,在跨月發(fā)票開出時,還要留意稅務(wù)稽查,在發(fā)票開票月份和出口月份之間,應(yīng)做好憑證保管工作,以避免稅務(wù)稽查出現(xiàn)差異或其他問題。 應(yīng)用案例: 如某生產(chǎn)型企業(yè)在1月份出口貨物,但在2月份才開出發(fā)票,在此案例中,該企業(yè)要把收入歸入2月份的收入,而不是1月份的收入。
2023-03-01 09:13:07
你附表一第 18 欄填了免稅銷售額 149800 但《增值稅減免稅申報明細表》免稅銷售額沒填 149800,兩邊金額對不上,強制校驗不通過 出口貨物零稅率≠免稅,欄次填錯了! 出口退稅貨物:不能填 18 欄免稅貨物 正確填:附表一第 18 欄作廢清零,改填第 9-1 欄 開具零稅率發(fā)票 同時去《出口退稅申報系統(tǒng)》單獨申報退稅,不填增值稅免稅減免表 當(dāng)月收入確認規(guī)則 報關(guān)單 3 月 6 日出口 → 3 月所屬期(4 月申報)確認收入 你 4 月 6 日開零稅率發(fā)票,剛好匹配 3 月所屬期申報,收入歸屬完全正確 最終正確申報步驟 附表一:刪掉第 18 欄 149800,在 ** 貨物及加工修理修配勞務(wù) 零稅率欄(第 9 欄)** 填寫 149800 清空《增值稅減免稅申報明細表》所有免稅數(shù)據(jù) 單獨在出口退稅綜合平臺申報這筆報關(guān)單退稅 再提交增值稅主表,校驗直接通過
2026-04-20 16:57:00
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