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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-06-18 14:16

填 A101010 表 26 行其他營業外收入 1500,無稅會差異不用納稅調整。

小滿糖豆兒 追問

2026-06-18 14:38

老師新人,稅會差異怎么看有沒有呢

樸老師 解答

2026-06-18 14:40

往年欠繳增值稅豁免 / 多繳增值稅不退,轉營業外收入(你當前業務)
會計計入本年營業外收入,稅法要求當年全額計稅,無稅會差異,不用填調整表。
增值稅即征即退、加計抵減稅款(政府補助)
無專項用途文件:會計、稅法均當期計稅,無差異;
符合財稅〔2011〕70 號不征稅三條件:會計記收入、稅法不征稅,存在稅會差異,需調減。
跨年更正,直接調整期初未分配利潤,沒進本年利潤表
本年賬面無收入,但稅法要求計入當年所得,存在稅會差異,需調增 1500。
快速自查方法
看賬務:1500 是否記在本年利潤表營業外收入
是:無專項不征稅文件→無差異
否(直接調未分配利潤)→有差異,A105000 第 11 行其他調增 1500
看政策文件:有無財政局專項用途資金文件,有則可做不征稅調減。

小滿糖豆兒 追問

2026-06-18 19:44

老師,是之前會計以前年度進項稅少做賬了,但是申報時確勾選了,這個情況我做了營業外收入,這個是不是就是您說的無稅會差異

樸老師 解答

2026-06-18 19:46

你做營業外收入要調增的

小滿糖豆兒 追問

2026-06-18 20:08

這個征期做調增可以嗎

樸老師 解答

2026-06-18 20:38

這個都是匯算清繳調增的

小滿糖豆兒 追問

2026-06-18 22:02

這個差額是23-24年發的福利開的專票沒有入賬,但是進項稅確抵扣了。我這應該怎么調呢,一共6張發票

樸老師 解答

2026-06-18 22:03

金額是多少呢?你們是什么企業會計準則

小滿糖豆兒 追問

2026-06-18 22:12

3萬多發票,小企業會計準則

樸老師 解答

2026-06-18 22:18

進項轉出的你計入營業外支出吧

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 填寫在收入總額 里?
2022-03-02 13:45:52
不用填該營業外收入。直接按利潤表上的利潤總額填數即可
2022-01-15 14:14:48
方便把報表載圖看一下嗎 具體哪欄
2020-05-18 20:02:31
這個是不需要填寫到里面的。
2022-01-14 15:47:57
同學你好 這個按照季度利潤表申報
2022-01-18 12:29:16
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    您好,您具體是怎么改的

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    同學,你好 現在是生產生活服務

  • 與客戶A進行結算,可這樣結算?存在什么風險?應該如何

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