請(qǐng)問老師,我公司66人*1.5%=1人。殘疾員工合同時(shí)間 問
您好,僅12月參保,無(wú)法證明全年穩(wěn)定就業(yè)。 答
按規(guī)定領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照30天內(nèi)要辦稅務(wù)登記。逾期補(bǔ)登, 問
您好,現(xiàn)在注冊(cè)好工商,就開通稅務(wù)了 答
老師,我們25.12月出租廠房增值稅申報(bào)了無(wú)票收入56 問
你好,開局發(fā)票后申報(bào)沖紅的 答
老師,補(bǔ)繳的以前年度稅款不影響當(dāng)年的利潤(rùn),只影響 問
你好,只能網(wǎng)上更正申報(bào)才可以扣除 答
出口退稅協(xié)查憑證不復(fù)印直接在軟件打印可以嗎 問
你好可以的,直接打印更方便的 答


要求營(yíng)銷服務(wù)單位給我們開6個(gè)點(diǎn)的專票,結(jié)果對(duì)方至開了3個(gè)點(diǎn)的專票,我方在付款的時(shí)候直接扣除3個(gè)點(diǎn)的稅金及對(duì)應(yīng)的附加稅費(fèi),這樣存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢,那個(gè)專票上開的3個(gè)點(diǎn)的稅金跟我們按3個(gè)點(diǎn)算的實(shí)際抵扣稅金不一致,認(rèn)證抵扣咋辦呢
答: 以票上的金額為準(zhǔn),差額部分只能調(diào)整成本/費(fèi)用
公司不運(yùn)行了,但是發(fā)現(xiàn)7月份有筆銷項(xiàng)稅沒做上,當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票也沒有認(rèn)證抵扣,12月份認(rèn)證抵扣的,7月份產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅和附加稅需要繳納,銷項(xiàng)稅應(yīng)該可以用后期進(jìn)項(xiàng)抵扣,但是附加稅怎么辦,金額挺大,有十幾萬(wàn)?
答: 附加稅是根據(jù)增值稅計(jì)算的,怎么會(huì)那么大啊?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)金稅盤的費(fèi)用,抵扣增值稅又繳納了附加稅,附加稅后面還可以扣除不
答: 如果你認(rèn)證了,就只能抵扣票面稅額,如果沒有認(rèn)證,可以全額減免








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