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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-05 16:10

錢,沒有到賬,開發(fā)票確認(rèn)收入,計(jì)入應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)

竹葉青 追問

2018-08-05 16:15

做了,就是這個(gè)月有成本,怎么做分錄,要不要結(jié)轉(zhuǎn)損益,應(yīng)該接轉(zhuǎn)不了吧,請(qǐng)教老師

袁老師 解答

2018-08-05 17:40

是的,暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)吧

竹葉青 追問

2018-08-06 10:39

老師暫估成本怎么做分錄

袁老師 解答

2018-08-06 11:05

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款--暫估吧

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錢,沒有到賬,開發(fā)票確認(rèn)收入,計(jì)入應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2018-08-05 16:10:17
您好!內(nèi)帳可以不用做。除非你付了稅金
2018-09-06 16:46:48
在這種情況下,你應(yīng)該做出以下分錄:首先,在第一個(gè)月將客戶款項(xiàng)記入應(yīng)收賬款。然后,在第二個(gè)月開具發(fā)票時(shí),將應(yīng)收賬款中的客戶款項(xiàng)轉(zhuǎn)入銷售收入。這樣做的原因是,只有開具發(fā)票后,才能正式認(rèn)定該款項(xiàng)為銷售收入,才能正確記錄企業(yè)的財(cái)務(wù)收入。
2023-03-14 19:19:59
借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品 開票 借:應(yīng)收賬款 ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2022-05-23 10:05:25
您好 如果沒有收入的話 暫時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-07-22 16:21:47
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