收到個人代開發(fā)票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學(xué),你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專款專用,賬款票一一對應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項(xiàng),填寫交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費(fèi) 答
老師,我們過年紅包,當(dāng)時,自己職工也發(fā)了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購入的地板和門能計(jì)入哪些 問
這個是可以開專票的 答


收到銀行的利息清單,借:銀行存款5.03貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-5.03貸方的金額為啥要用負(fù)數(shù),而且還是記在借方?不懂為啥這么做
答: 你好,需要計(jì)入貸方正數(shù) 5.03,或借方負(fù)數(shù)5.03才是的 計(jì)入貸方負(fù)數(shù)5.03,這個分錄是無法平衡的
收到銀行利息收入做分錄:借:銀行存款 3 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入3為什么老會計(jì)這樣做分錄:借:銀行存款 3 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-3呢?這個-3是在借方
答: 你好,第二個分錄你寫錯了,應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行利息收入 做賬 為什么是 借 銀行存款100 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用-100 而不是借 銀行存款100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用100?
答: 你好 借:銀行存款 ??, 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入(或借方負(fù)數(shù)) 財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入可以是貸方正數(shù),也可以是借方負(fù)數(shù),這兩種方式都是可以的?




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



淡然 追問
2018-08-09 15:34
鄒老師 解答
2018-08-09 15:35
淡然 追問
2018-08-09 15:46
鄒老師 解答
2018-08-09 15:47