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xue xue
于2018-08-14 16:35 發布 ??1437次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2018-08-14 16:36
1、借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-福利費 2、借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
xue xue 追問
2018-08-14 16:37
老師,請問這種需要做固定資產嗎?
方亮老師 解答
2018-08-14 16:40
這種床單價應該不高,所以不用計入固定資產。
2018-08-14 16:41
好的,謝謝老師
2018-08-14 16:44
不客氣。祝您工作愉快!
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老師,我們公司上個月沒開發票,采購的原輔料也沒要發票,我要怎么做賬啊
答: 你好,這個正常做賬的,學員,沒有發票只是不能稅前扣除,不影響做賬的
公司采購了用來午休的床,這個怎么做賬呀?有開發票
答: 1、借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-福利費 2、借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年采購的商品去年已到貨,但今年才開發票,去年沒做賬,今年按發票正常做賬這樣可以嗎?
答: 你好 今年收到發票能入賬的呢?
老師我想問一下采購發票是什么情況下開具
討論
之前按照送貨單暫估入庫,現在對方不開發票,采購員拿收據報銷怎么做賬
跨境電商采購發票如何做賬?實際未入庫,直接是廠家發貨,如何做賬
老師您好,我們是出口企業,采購一批貨,采購方要求7月才能給我公司開發票,這樣對我們公司有什么影響?應該如何做賬?
老師好,請問下,前期會計做賬沒有采購發票都掛的暫估入庫,然后我把發票開了一部分回來,有的是當月開的發票,有的是下個月開票,這個賬該怎么做呢,麻煩了
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
★ 4.98 解題: 18298 個
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xue xue 追問
2018-08-14 16:37
方亮老師 解答
2018-08-14 16:40
xue xue 追問
2018-08-14 16:41
方亮老師 解答
2018-08-14 16:44