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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-09-01 10:54

你好,收房租 
借:銀行存款 
貸:預收賬款 
每個月確認收入 
借:預收賬款 
    貸:收入 
         應交稅費-應交增值稅

FIVE 追問

2018-09-01 12:05

老師我們是承租別人的商業,再往外轉租,每個月確認收入后再結轉正本嗎,像商貿型的一樣確認收入后直接結轉成本嗎,怎么確認正本,分錄怎么做

何老師 解答

2018-09-01 12:08

確認收入再結轉成本,一般按照租賃的面積進行分配

FIVE 追問

2018-09-01 12:58

老師還有個問題,水電費有差價,這個怎么做會計分錄,差價怎么確認收入,分錄如何做

何老師 解答

2018-09-01 13:10

收到水電費 
借:銀行存款或現金 
    貸:其他應付款-供電公司或自來水公司 
          其他業務收入 
         銷項稅 
借:其他應付款-供電公司或自來水公司 
   貸:銀行存款

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你好,收房租 借:銀行存款 貸:預收賬款 每個月確認收入 借:預收賬款 貸:收入 應交稅費-應交增值稅
2018-09-01 10:54:55
你好,具體收到什么的發票,把具體業務說一下,因為不同的業務分錄是不同的
2020-06-19 10:36:00
你好 做價稅合計做原材料 ,借原材料,貸應付賬款,
2020-12-17 10:20:48
你好,這些一般先計入低值易耗品,然后攤銷計入成本 借;主營業務成本 貸;低值易耗品
2016-07-06 09:15:54
你好,是貨運產生的油費嗎
2022-03-10 16:00:02
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