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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-09-07 10:32

您好!是再附表四和主表的應納稅額減征額填。

爆米花 追問

2018-09-07 10:36

哦,我這個月已經(jīng)申報了,下個月我就把附表4的本期實際抵減稅額里填上1450,然后再再主表的應納稅額減征那里填上1450就可以了嗎這樣的話附表4期末余額就是0了

宋生老師 解答

2018-09-07 10:43

您好!是的。附表4的期末余額是0是對的。 
但是你是什么東西有1450元

爆米花 追問

2018-09-07 10:45

我是剛接手的,我這次就280是服務費,我估計至少得會計從來沒有轉出來過吧,就填在這里就好了,是累加的吧,好的,我明白了,謝謝老師

宋生老師 解答

2018-09-07 10:47

你好!是的。正常是沒有這么多金額的。不過你填寫的方式是對的

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相關問題討論
您好!是再附表四和主表的應納稅額減征額填。
2018-09-07 10:32:46
您好,申報軟件和認證軟件的服務費,不可以全額抵扣的。
2018-12-27 21:37:17
學員你好,可以全額抵扣,應填寫《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》和《增值稅減免稅申報明細表》。 1.《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》:需要將本期需抵減部分填寫在第16行“本期應納稅額減征額”中; 2.《增值稅減免稅申報明細表》:“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“01129914 購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;將本期發(fā)生的服務費全額填寫在第2列“本期發(fā)生額”中、將本期需要使用抵減的部分填寫在第4列“本期實際抵減稅額”中。
2022-01-05 21:55:10
您好,開的是哪方面的發(fā)票呀?
2023-12-05 15:19:20
借管理費用辦公費 貸銀行存款 全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數(shù)
2022-03-14 17:19:14
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