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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-09-08 16:19

如果8月份是對應的總包合同向業主再次開票,是可以抵減后進行申報的。如果不是同一個工程項目按規定是不可以的。

果果 追問

2018-09-08 16:29

老師,你的意思是一定要當月開票項目和當月取得分包合同的發票才能抵減,否則沒有對應的項目合同是不能抵減的是嗎?那申報增值稅,也因為這樣跨越的原因,無法差額抵減是嗎?

牛老師 解答

2018-09-08 16:38

不是的,你這個是項目預交稅款時,個稅按0.4%,核定征收的吧。預交稅款時,差額預交需要提供分包發票的復印件,也就是必須是同一個項目對應發票的復印件,如果拿到其他項目差額申報,稅務一般是不認可的。增值稅方面雖然預交時,不能遞減,但是在公司完全可以抵扣,因此,增值稅稅款抵扣不受影響。

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相關問題討論
可以的,可以這么做的。
2023-08-03 11:00:52
同學你好 對的 要交個稅的
2023-12-25 11:36:48
同學你好 對的 開出去的開普票 開進來的開專票
2022-08-25 15:55:02
你好,單位是一般計稅的嗎?如果一般計稅的可以的,你還有其他的進項發票嗎?你如果有的話,可以用其他的進項發票來抵扣, 要是允許抵扣,你回來申報的時候,可以用其他的項目抵扣。
2023-03-20 09:26:22
你好,不包含營業外收入的 填寫到成本費用里面負數
2024-03-27 15:31:19
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