

建筑公司一般納稅人,在異地總包1個億工程,這個月給業主開票確認收3000萬(不含稅)稅額270萬,同時專業分包出去的1000萬(不含稅)稅額90萬,也開具了發票給我們。我們異地預繳時是按照(3000-1000)*0.02=40萬。請問這個月申報增值稅時是不是270-90-40=130萬?還有收到專業分包進項稅額90萬是不是正常勾選抵扣?謝謝好評
答: 你好,單位是一般計稅的嗎?如果一般計稅的可以的,你還有其他的進項發票嗎?你如果有的話,可以用其他的進項發票來抵扣, 要是允許抵扣,你回來申報的時候,可以用其他的項目抵扣。
我們是建筑行業一般納稅人,我收到勞務公司開具的3%增值稅專票,不含稅價是進行了差額申報的,這部分增值稅進項還可以抵扣嗎
答: 你好,您可以按發票中的稅額進行抵扣。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報









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2023-03-20 09:30
郭老師 解答
2023-03-20 09:35
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2023-03-20 09:35