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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-09-28 14:57

您好!你這個要涉及補交以前年度所得稅了。 
你計提的時候怎么做的分錄。

熊熊 追問

2018-09-28 15:16

計提就是 借 管理費用-年終獎  貸應(yīng)付職工薪酬 -年終獎

宋生老師 解答

2018-09-28 15:28

您好!你現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 
然后借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 
然后借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤。

熊熊 追問

2018-09-29 10:30

這是內(nèi)賬就不需要調(diào)整應(yīng)交稅費 所得稅了吧

宋生老師 解答

2018-09-29 10:32

你好!是的。內(nèi)帳可以不用。

熊熊 追問

2018-09-29 10:33

是不是就直接 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度 借以前年度 貸 利潤分配 未分配利潤

宋生老師 解答

2018-09-29 10:39

您好!是的。就這樣就可以了。內(nèi)帳自己清楚就行了。

熊熊 追問

2018-09-29 13:50

好的 謝謝

宋生老師 解答

2018-09-29 13:51

你好!不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
您好!你這個要涉及補交以前年度所得稅了。 你計提的時候怎么做的分錄。
2018-09-28 14:57:56
你好,沖銷多計提的 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整等科目
2020-03-18 21:35:34
您好,通過以前年度損益調(diào)整補計提就可以
2024-05-31 10:33:59
同學(xué)你好 需要補計提的 可以計提在今年
2022-03-07 09:08:33
借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸利潤分配未分配利潤。這是多計提的紅沖的,需要匯算、清繳、納稅、調(diào)增。
2023-06-14 11:20:15
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