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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-09-30 22:57

您好,這樣的情況下,實際操作中,最好根據公司費用支出情況下,來控制確認收入的金額,以達到收支平衡,或者略有盈余,當然,最規范的操作就是不管開不開發票,都確認收入處理。

秋天 追問

2018-09-30 23:04

老師我們按現金收入有沒問題呢<br><br>

王雁鳴老師 解答

2018-09-30 23:07

您好,按現金確認收入,沒有沒問題的。

秋天 追問

2018-09-30 23:08

但是我們公司有個特性 就是我們服務的很多都是拍賣房 這樣的話 我是選擇 現金收入穩妥一點還是 固定一張私卡 穩妥一點呢 或者選擇性進公帳  那種以后解釋更說的過去<br><br>

王雁鳴老師 解答

2018-09-30 23:10

您好,固定一張私卡,穩妥一點,以后解釋更說的過去。

秋天 追問

2018-09-30 23:15

好的老師。 老師我們應付工資是5000但是有500的考勤扣款。這個分錄你幫我分析一下對不對。上月計提下月工資 借:管理費用5000  貸:應付職工工資 5000 當月 借:應付工資5000 貸

王雁鳴老師 解答

2018-09-30 23:17

您好,您的分錄不完整啊?

秋天 追問

2018-09-30 23:21

對。貸銀行存款4500 另外500是怎么做呢

秋天 追問

2018-09-30 23:23

如果 上月計提 跟本月實際工作有差異 就按 上月和本月的差額來計提哇 還是怎么處理呢

王雁鳴老師 解答

2018-09-30 23:26

您好,當月 借:應付工資5000 貸,銀行存款,4500,營業外收入,500。最好的操作辦法是多應付工資之前扣除500處理的。上月計提 跟本月實際工資有差異,就按 上月和本月的差額,再來計提處理即可。

秋天 追問

2018-09-30 23:27

老師類似這樣的中介服務費收入 我們還是同樣需要合同流保持一致對嗎  ? 如果我們有合同簽訂服務費金額但是最終又給了優惠 這個 按實際收到金額確認收入有問題嗎?

秋天 追問

2018-09-30 23:30

老師早點休息明天回復我也沒關系 

王雁鳴老師 解答

2018-09-30 23:59

您好,對的,需要合同流保持一致。按實際收到金額確認收入,沒有問題。

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您好,這樣的情況下,實際操作中,最好根據公司費用支出情況下,來控制確認收入的金額,以達到收支平衡,或者略有盈余,當然,最規范的操作就是不管開不開發票,都確認收入處理。
2018-09-30 22:57:54
那你這個要么就要求中介給你提供發票,要么對于中介這個2萬,你就按照代收代付款處理。
2022-03-01 11:59:01
你好,這個你們開信息服務費的發票就好了。
2023-06-28 17:16:18
你好同學 這個賬務是出這筆款的同學。就是要有發票才可以的同學。
2019-09-26 15:01:04
您好!如果只是收據就加你對私好了。
2018-07-23 09:41:18
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