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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2018-10-12 14:42

那就讓他去稅局代開,有了發票你們才可以稅前扣除

...... 追問

2018-10-12 14:49

因為之前的會計做賬的時候直接計入了營業費用,現在該怎樣調整,如果實在沒法開票該怎么做賬

馬老師 解答

2018-10-12 14:51

這個你怎么調都沒有發票,都要納稅調整

馬老師 解答

2018-10-12 14:51

計入營業費用也沒錯。

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相關問題討論
那就讓他去稅局代開,有了發票你們才可以稅前扣除
2018-10-12 14:42:57
您好,解答如下 借:在建工程115000 應交稅費-應交增值稅(進項稅)14950 貸:銀行存款129950 借:在建工程11000 貸:銀行存款1000 原材料1000 借:固定資產126000 貸:在建工程126000
2022-12-23 15:17:16
學員你好,分錄如下 借*在建工程115000+1000+10000=126000 應交稅費-增值稅-進項稅額14950+1300=16250 貸*銀行存款126000+16250=142250 借*固定資產126000 貸*在建工程126000
2022-11-15 21:39:23
你好,是需要做這個過程的分錄嗎?
2022-04-09 11:13:55
你好分別確認為收入就可以的
2022-12-07 20:53:17
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