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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-13 15:36

增值稅抵扣進項大于銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,一般是不需要繳納增值稅的。 
銷項稅比進項稅少,不用交稅,而且差額部分還可以到下個月繼續(xù)抵扣銷項稅額。 
如果你要結(jié)轉(zhuǎn) 
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
應交稅費-未交增值稅 
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

淡淡的雨季 追問

2018-10-13 15:38

不用通過應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   這個科目嗎?

辜老師 解答

2018-10-13 15:45

可以通過應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目過渡的,也可以省略操作

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增值稅抵扣進項大于銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,一般是不需要繳納增值稅的。 銷項稅比進項稅少,不用交稅,而且差額部分還可以到下個月繼續(xù)抵扣銷項稅額。 如果你要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2018-10-13 15:36:00
您好,進項大于銷項是不用的
2022-03-15 22:46:41
借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。
2022-02-23 14:05:09
您好 進項大于銷項 期末留抵 可以不做做分錄的
2022-06-22 16:58:30
你好 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3000, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1000, 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000, 貸:應交稅費—未交增值稅?2000
2022-06-22 16:33:45
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