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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-10-15 11:03

借管理費用-辦公費   貸銀行存款    然后 借應交稅費(減免稅額)   借管理費用(紅字)

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:05

后面那一步,我貸管理費用可以嗎?一定要紅色嗎?

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:07

那280就待在應交增值稅-減免稅額嗎?需要轉到已交稅金嗎?不然我這已交稅金和我交的稅額不一致啊

徐阿富老師 解答

2018-10-15 11:10

你好,是手工記賬的可以i,財務軟件的不可以  怎么會涉及已交稅金呢?你每個月繳納的增值稅不是做到已交稅金的,是做在未交增值稅借方的

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:13

這個是月末結轉之后的,金額和我實際繳納的稅費不一致,多了280元。

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:15

減免稅額這邊有余額是對的嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-15 11:15

你好,你手工結轉的還是自動的?查下余額表,能看到這個金額在哪里

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:17

自動結轉的

徐阿富老師 解答

2018-10-15 11:18

你好,那你手動更改下,把這個280元加上去就好

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:19

余額表里面的應交稅金的金額和我實際繳納的金額是一致的,為什么在明細賬里不一致嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-15 11:20

余額表肯定一致的啊,只是你子目之間需要調整

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:26

我是在結轉進項的那張憑證 
把280加上去嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-15 11:32

你好,減免稅,不是進項,你子目有沒有設置這個減免稅額?

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:32

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:33

老師說的是這個科目嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-15 11:34

對,這個子目余額轉到未交增值稅好

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:42

好的,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-10-15 11:53

不客氣,祝你天天開心,請為我五星評價,謝謝

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相關問題討論
借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后 借應交稅費(減免稅額) 借管理費用(紅字)
2018-10-15 11:03:41
一、發生時 借:管理費用——辦公費280 貸:庫存現金280 二、抵扣時 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)280 借:管理費用——辦公費-280 在增值稅減免稅申報表中進行填寫280元進行申報抵扣
2019-05-30 10:36:51
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務費,貸;現金或者銀行存款,抵扣時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數。
2017-12-05 14:53:23
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
2020-02-26 16:08:50
可以的,借管理費用辦公費貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅減免,稅款借管理費用負數
2022-01-19 15:39:34
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