

老師,1. 收到的原材料發(fā)票多于暫估的,是把暫估的全額紅沖,按正確的入賬嗎? 2. 我按暫估的原材料全部領(lǐng)用完了,這個(gè)領(lǐng)用分錄我還需要做紅沖嗎?
答: 1、你先把暫估的全部沖回,然后按正確的發(fā)票金額入賬, 2、你按暫估的金額領(lǐng)用的話,發(fā)票的金額大于暫估的金額的差額,要補(bǔ)入利用的成本里面
本年一月原材料暫估入庫,二月已領(lǐng)用,三月收到發(fā)票紅沖暫估入賬原材料,請(qǐng)問之前已領(lǐng)用部分原材料,是否也需要紅沖?
答: 您好 請(qǐng)問暫估的金額跟發(fā)票金額一致么
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我上月暫估材料數(shù)量多估了,本月收到發(fā)票后暫估的全部紅沖嗎,還是就沖對(duì)應(yīng)的發(fā)票數(shù)量
答: 你好,是全部沖銷暫估的,然后根據(jù)發(fā)票再做購進(jìn)材料分錄?




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



qzuser 追問
2018-11-06 09:07
辜老師 解答
2018-11-06 09:09
qzuser 追問
2018-11-06 09:15
辜老師 解答
2018-11-06 09:15
qzuser 追問
2018-11-06 09:20
辜老師 解答
2018-11-06 09:24
qzuser 追問
2018-11-06 09:28
辜老師 解答
2018-11-06 09:29