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送心意

肖老師

職稱中級會計師

2018-11-06 09:07

做分錄調(diào)整:貸:應(yīng)交稅金--增值稅 (紅字) 
貸: 營業(yè)外收入 (藍字)

高玉 追問

2018-11-06 11:02

請問入管理費用-其他,可以嗎

肖老師 解答

2018-11-06 11:03

可以的。

高玉 追問

2018-11-06 11:05

老師,我是多交稅款了,我是做,借:應(yīng)交稅費-增值稅 
        管理費用-稅收尾差 
貸:銀行存款 
這樣做可以嗎?

高玉 追問

2018-11-06 11:09

老師,請問軟件費31500元是入固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)呢?租賃的軟件費1年51000元,怎樣入賬呢?

肖老師 解答

2018-11-06 11:22

第一個多交稅款的分錄沒問題 
第二個軟件費入無形資產(chǎn) 租賃的軟件費可以入管理費用或銷售費用的辦公費。

高玉 追問

2018-11-06 11:25

親問,51000元需要按月分?jǐn)倖幔?/p>

肖老師 解答

2018-11-06 11:29

建議按月分?jǐn)偢侠?/p>

高玉 追問

2018-11-06 11:32

老師,請問分錄怎樣寫呢

肖老師 解答

2018-11-06 11:42

新會計準(zhǔn)則中沒有待攤費用,以預(yù)付賬款科目來代替; 
借:預(yù)付賬款-軟件費用 
貸:銀行存款 
借:管理費用-軟件費 
貸:預(yù)付賬款-軟件費用

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做分錄調(diào)整:貸:應(yīng)交稅金--增值稅 (紅字) 貸: 營業(yè)外收入 (藍字)
2018-11-06 09:07:43
同學(xué)你好 這個可以做抵減
2021-11-16 12:14:21
你好,需要交稅嗎?如果需要交稅的話,差額放到營業(yè)外收支。
2022-01-11 12:30:16
您好,借 銀行存款 貸 應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-05-16 16:15:47
借銀行存款貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-08-05 16:03:33
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