咨詢一下老師,咋根據(jù)客戶的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍區(qū)分 問
你好,范圍內(nèi)有的就開局,沒有的不開 答
老師,咨詢一個問題:如果發(fā)現(xiàn)以前的會計有差錯,以前 問
同年差錯,不用調(diào)期初未分配利潤,不走以前年度損益調(diào)整 期初數(shù)為上年年末結(jié)轉(zhuǎn)額,和本次補記無關(guān) 匯算清繳需做納稅調(diào)減 當(dāng)年差錯當(dāng)期補記即可,跨年差錯才用該科目調(diào)整 答
老師,我是一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。開始暫估了 問
你好可以的,分錄沒問題 答
單位茶水間抽紙,衛(wèi)生間的清潔用品,怎么入賬 問
你好計入管理費用辦公費 答
老師,建筑服務(wù),同一個項目可以開多張發(fā)票嗎 問
可以的,可以開多張發(fā)票 答


公司收到一張支票,直接轉(zhuǎn)給其他供應(yīng)商公司,該如何做賬?
答: 你好!收到轉(zhuǎn)賬支票: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(根據(jù)實際業(yè)務(wù)確定會計科目)-*公司 轉(zhuǎn)讓背書: 借:應(yīng)付賬款(根據(jù)實際業(yè)務(wù)確定會計科目)-*公司 貸:銀行存款
公司采購商品,直接銷售給客戶,進(jìn)項發(fā)票未收到,但款已付給供應(yīng)商,請問老師該如何做賬
答: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司收到客戶銀行承兌一張,轉(zhuǎn)給貼現(xiàn)公司貼現(xiàn)后,貼現(xiàn)公司直接把錢轉(zhuǎn)給老板,公司賬面有欠老板錢,我可以直接用其他應(yīng)付款沖這個其他應(yīng)收款嗎?
答: 你好 可以 可以沖其他應(yīng)付款





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


