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送心意

肖老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2018-11-13 11:20

如果會(huì)計(jì)處理,建議按盈虧處理,分錄如下: 
1.計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益賬戶 
借 待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 
貸 庫存商品 
2.報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)后,做相應(yīng)處理,計(jì)入營業(yè)外支出或者是管理費(fèi)用 
借 營業(yè)外支出/管理費(fèi)用 
貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 
如果是系統(tǒng)操作,可以通過出庫調(diào)整單調(diào)整。

silence 追問

2018-11-13 13:10

是系統(tǒng)出庫,之前有暫估入庫,實(shí)際到票金額不一致,加權(quán)平均之后就出現(xiàn)這個(gè)情況,出庫調(diào)整單具體怎么調(diào)?

肖老師 解答

2018-11-13 13:46

系統(tǒng)操作可能每個(gè)系統(tǒng)不一樣,金額不大的話等到下個(gè)月會(huì)自動(dòng)攤銷點(diǎn)。

silence 追問

2018-11-13 17:40

不是。用的是kis。庫存是手工帳的。這個(gè)可以怎么處理?

肖老師 解答

2018-11-13 20:39

手工帳怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢?

silence 追問

2018-11-13 20:41

表格。有暫估入賬,然后出貨,結(jié)轉(zhuǎn)。實(shí)際發(fā)票回來單價(jià)不一樣,對沖完。這時(shí)候就出現(xiàn)這個(gè)情況了

肖老師 解答

2018-11-13 20:55

建議先留有余額,下個(gè)月有庫存后再攤銷到成本中。

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如果會(huì)計(jì)處理,建議按盈虧處理,分錄如下: 1.計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益賬戶 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸 庫存商品 2.報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)后,做相應(yīng)處理,計(jì)入營業(yè)外支出或者是管理費(fèi)用 借 營業(yè)外支出/管理費(fèi)用 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 如果是系統(tǒng)操作,可以通過出庫調(diào)整單調(diào)整。
2018-11-13 11:20:29
這個(gè)用尾差調(diào)整就可以了,只調(diào)整金額,不調(diào)整數(shù)量
2022-02-20 22:20:24
填寫負(fù)庫存調(diào)整單,清點(diǎn)實(shí)數(shù)確定為0。 系統(tǒng)上錄入調(diào)整為0即可。可以通過庫存調(diào)整和盤點(diǎn)完成
2023-07-12 14:11:27
您好,通過營外業(yè)收支來調(diào)平就可以
2025-06-26 12:43:11
這個(gè)應(yīng)該是算成本比如用的加權(quán)平均單價(jià) 誤差
2021-04-03 05:59:05
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