A項目部是七建公司下面的一個項目部,不是獨立法人。項目部兩個老板王總和司總。項目部采取去七建報賬核算。2018年8月王總和司總各墊資50萬到項目部(這個錢以后怎么還呢)。同月,項目部以七建為購買方名義支付B單位勞務費100萬虛開發票,B單位扣稅10萬后把余款90萬打給了王總,王總然后借款給七建。 現在會計讓王總把90萬退回來,王總不退。請問,老師,這些賬怎么處理,內賬外賬怎么做呢?

且行且珍惜
于2018-11-27 19:48 發布 ??894次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級會計師
相關問題討論
您好,王總和司總墊付的款項掛往來,你們支付勞務費取得的發票入成本。
2018-11-28 10:11:19
同學你好,就是合并時做個抵消分錄,借,內部往來,負數5000,貸,內部往來,負數5000。
2021-11-01 18:17:23
你好,同學,這種情況,你與項目部撥款掛往來就可以了
2020-10-18 20:00:16
您好,實務中是這樣操作的。
2023-04-28 14:11:23
同學你好
建議在做項目公司和建設單位的債務債權表時,不僅要體現項目公司和建設單位實際從各自的賬上走了錢的部分,還應盡可能將整個項目的總投資在項目公司和建設單位的債務債權表中體現出來。這樣做有助于更全面、準確地反映項目的財務狀況和債務債權關系。
2024-04-11 14:28:21
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